- 內(nèi)部審計基礎(chǔ)
- 內(nèi)部審計實務(wù)
- 內(nèi)部審計知識要素
趙海濤 中國注冊會計師 國際內(nèi)部審計師 國內(nèi)某大型事務(wù)所高級經(jīng)理
曾先后多次負責IPO審計及大型國有企業(yè)的改制審計,常年負責上市公司及國企的年報審計,對房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、大型設(shè)備制造企業(yè)、航運企業(yè)、金融性企業(yè)等均有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗。對新審計準則、會計準則及最新相關(guān)規(guī)定、特殊行業(yè)會計制度等均有較深入的研究。近年來對企業(yè)內(nèi)部控制進行研究,對企業(yè)內(nèi)部控制框架的構(gòu)建與實施有獨到的見解。
具體講授模塊
基礎(chǔ)精講、沖刺串講
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