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為了使廣大學(xué)員在備戰(zhàn)2017年國(guó)際注冊(cè)內(nèi)審師考試時(shí)更快的掌握相應(yīng)知識(shí)點(diǎn),正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校在此精選了國(guó)際內(nèi)審師《內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)》科目的練習(xí)題供學(xué)員參考,祝大家備考愉快,夢(mèng)想成真。
1.單選題
為了降低購(gòu)買部門代表的謀私利行為,組織應(yīng)當(dāng)采取的措施是
A、定期對(duì)購(gòu)買代表的工作進(jìn)行輪換
B、要求內(nèi)部審計(jì)對(duì)特定的購(gòu)買行為和應(yīng)付賬款進(jìn)行確認(rèn)
C、明確所有的購(gòu)買行為必須通過(guò)購(gòu)買單價(jià)復(fù)核
D、指導(dǎo)采購(gòu)部門記錄所有的購(gòu)買價(jià)格,并每6個(gè)月進(jìn)行復(fù)核。
【正確答案】A
【答案解析】A正確。通過(guò)定期的輪換,可以減少舞弊的可能,因?yàn)殇N售代理至可能的舞弊行為就是利用職務(wù)與供應(yīng)商建立不正常的關(guān)系。
B不正確。僅僅對(duì)購(gòu)買行為和應(yīng)付賬款進(jìn)行確認(rèn)很難發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,因?yàn)槲璞渍呓?jīng)常使用的手段就是財(cái)務(wù)作假,增加識(shí)別的難度,并且不能排除其他方面存在問(wèn)題的可能。
C不正確。雖然有一定的防范作用,但是這種控制不能嚴(yán)格到制止舞弊的發(fā)生,是事后控制。
D不正確。每6個(gè)月進(jìn)行復(fù)核不能防止舞弊的發(fā)生。
2.單選題
在一些公司中,內(nèi)部審計(jì)部門被要求參與對(duì)外公布但是在內(nèi)部使用的季度財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)。則這種要求的原因不可能是:
A、《標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)參與季度財(cái)務(wù)報(bào)表的審查
B、發(fā)現(xiàn)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的錯(cuò)誤以減少公司遭受的處罰
C、管理層為了保證其市場(chǎng)上的聲譽(yù)不受損
D、由內(nèi)部審計(jì)師審計(jì)季度財(cái)務(wù)報(bào)表可能會(huì)增加報(bào)表對(duì)內(nèi)部決策的價(jià)值
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的知識(shí)點(diǎn)是《標(biāo)準(zhǔn)》。《標(biāo)準(zhǔn)》中并沒(méi)有規(guī)定內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)當(dāng)對(duì)公司的季度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查。
3.單選題
內(nèi)部審計(jì)部門與管理層合作,為公司開(kāi)展年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。內(nèi)部審計(jì)部門在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中的作用是:
A、一種監(jiān)督作用;
B、一種指導(dǎo)作用;
C、一種執(zhí)行作用;
D、一種評(píng)價(jià)作用。
【正確答案】D
【答案解析】本題考查的知識(shí)點(diǎn)是內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)和治理。
4.單選題
大型制造業(yè)的以下哪項(xiàng)組織的結(jié)構(gòu)特征存在控制薄弱環(huán)節(jié)?
A、信息系統(tǒng)部門由直接向總經(jīng)理報(bào)告的副總經(jīng)理來(lái)管理層。
B、首席財(cái)務(wù)官還是向首席執(zhí)行官報(bào)告的副總經(jīng)理。
C、審計(jì)委員會(huì)由首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官和主要的股東組成。
D、主計(jì)長(zhǎng)和財(cái)務(wù)主管向首席財(cái)務(wù)官報(bào)告。
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的知識(shí)點(diǎn)是內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)和治理。
5.單選題
關(guān)于某公司的職業(yè)道德規(guī)范中“員工不得從與我們的組織有商業(yè)往來(lái)的公司或個(gè)人處收受價(jià)值超過(guò)50元的禮物或饋贈(zèng)”。這一規(guī)定的制定是用來(lái)防止下列哪個(gè)行為的發(fā)生:
A、員工接受由供應(yīng)商提供的紀(jì)念卡片。
B、員工答應(yīng)過(guò)多的銷售折讓。
C、員工對(duì)現(xiàn)金收款不進(jìn)行記錄。
D、員工分散化公司的控制權(quán)。
【正確答案】B
【答案解析】本題考查的知識(shí)點(diǎn)是內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)和治理。在員工接受賄賂性物品后,可能濫用公司政策,所以禁止收受禮物可以防止這種濫用職權(quán)。
6.單選題
下列選項(xiàng)不屬于某工廠為防止排出不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的廢水的控制系統(tǒng)的組成部分的是:
A、為工廠的預(yù)處理系統(tǒng)制定一個(gè)預(yù)防性的維修方案。
B、詳細(xì)說(shuō)明哪些物質(zhì)可以經(jīng)工廠內(nèi)的污水槽和地面排水管處理。
C、定期用大量?jī)羲疀_洗污水槽和地面排水管,以確保污染物質(zhì)被充分地稀釋。
D、在排放前,對(duì)許可證中所指明的廢水成分進(jìn)行化學(xué)分析。
【正確答案】C
【答案解析】本題考查的知識(shí)點(diǎn)是內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)和治理。選項(xiàng)C是不正確的,因?yàn)槎ㄆ谟么罅績(jī)羲疀_洗污水槽和地面排水管確保污染物質(zhì)被充分地稀釋不是廢水的控制系統(tǒng)的組成部分。
7.單選題
以下哪項(xiàng)是對(duì)內(nèi)部審計(jì)師在組織現(xiàn)存的風(fēng)險(xiǎn)管理、控制以及治理過(guò)程中的工作目標(biāo)的至恰當(dāng)?shù)孛枋觯?
A、為組織的目標(biāo)和宗旨得以有效率和有效果地實(shí)現(xiàn)提供合理的確認(rèn)。
B、保證內(nèi)部控制系統(tǒng)的薄弱環(huán)節(jié)得到糾正。
C、為實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)確定必要測(cè)試的性質(zhì)、時(shí)間安排及范圍。
D、確定內(nèi)部審計(jì)過(guò)程是否能確保會(huì)計(jì)記錄的正確性以及財(cái)務(wù)報(bào)表的公允披露。
【正確答案】A
【答案解析】本題考查的知識(shí)點(diǎn)是內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)和治理。內(nèi)部審計(jì)可以為組織的目標(biāo)和宗旨得以有效率和有效果地實(shí)現(xiàn)過(guò)程提供合理的確認(rèn)。
趙海濤主講: 《內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)》免費(fèi)聽(tīng)
趙海濤主講:《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)》免費(fèi)聽(tīng)
趙欣主講:《內(nèi)部審計(jì)知識(shí)要素》免費(fèi)聽(tīng)
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