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2019年增值稅申報(bào)指南(二)開(kāi)具9%稅率發(fā)票申報(bào)表填寫(xiě)

來(lái)源: 北京稅務(wù) 編輯:zhaobin 2019/04/20 16:19:31  字體:

情景案例

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年4月提供交通運(yùn)輸服務(wù),開(kāi)具一張9%稅率的增值稅專(zhuān)用發(fā)票,金額200000元,稅額18000元;銷(xiāo)售一批貨物,開(kāi)具一張9%稅率的增值稅普通發(fā)票,金額100000元,稅額9000元。

        根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署關(guān)于深化增值稅改革有關(guān)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局 海關(guān)總署公告2019年第39號(hào))第一條規(guī)定“增值稅一般納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為或者進(jìn)口貨物,原適用16%稅率的,稅率調(diào)整為13%;原適用10%稅率的,稅率調(diào)整為9%”,企業(yè)銷(xiāo)售上述應(yīng)稅貨物、服務(wù),適用9%稅率,應(yīng)開(kāi)具9%稅率發(fā)票。

        根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于調(diào)整增值稅納稅申報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2019年第15號(hào))第一條規(guī)定,原《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)》(本期銷(xiāo)售情況明細(xì),以下稱(chēng)《附列資料(一)》)中的第3欄項(xiàng)目名稱(chēng)由“10%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”調(diào)整為“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”,第4欄項(xiàng)目名稱(chēng)由“10%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”調(diào)整為“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”,因此開(kāi)具的稅率為9%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票、增值稅普通發(fā)票列明的金額、稅額應(yīng)填寫(xiě)在“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”的對(duì)應(yīng)欄次。

操作步驟

        1.《附列資料(一)》第3行“9%稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)”:

        本行“開(kāi)具其他發(fā)票”“銷(xiāo)售額”列=100000(元)

        本行“開(kāi)具其他發(fā)票”“銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”列=9000(元)

        《附列資料(一)》第4行“9%稅率的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”:

        本行“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”“銷(xiāo)售額”列=200000(元)

        本行“開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票”“銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額”列=18000(元)

        本月銷(xiāo)項(xiàng)(應(yīng)納)稅額合計(jì)=9000+18000=27000(元)

填報(bào)樣例

        該企業(yè)2019年4月(稅款所屬期)《附列資料(一)》填報(bào)如下所示:

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        注:為方便舉例說(shuō)明,在填寫(xiě)案例中只截取了申報(bào)表的部分欄次(下同),填寫(xiě)的數(shù)據(jù)可能存在不完整的情況。

        2.該企業(yè)2019年4月(稅款所屬期)《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》填報(bào)如下所示:

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        根據(jù)上面展示的操作步驟,大家明白了嗎?如果還需要學(xué)習(xí)全面的新版增值稅申報(bào)技巧,可以關(guān)注正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校-會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)欄目,五月份免費(fèi)直播集合,呂老師將會(huì)在5月11日針對(duì)2019年增值稅申報(bào)表進(jìn)行全面講解,手把手教大家申報(bào),有不懂的問(wèn)題也可以直播界面交流提問(wèn)。

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