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新老會(huì)計(jì)交接時(shí),老會(huì)計(jì)交接給新會(huì)計(jì)用于新會(huì)計(jì)做賬的科目余額表是上月的嗎?若是沒有新會(huì)計(jì)可以怎么做賬?

84785014| 提問時(shí)間:01/03 10:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對,就是你交接上個(gè)月的科目余額表,然后你拿的這個(gè)科目余額表建賬
01/03 10:43
84785014
01/03 10:50
沒有上學(xué)科目余額表,留了本年度的明細(xì)賬,能用明細(xì)賬的科目余額來登記嗎?
東老師
01/03 10:50
根據(jù)明細(xì)賬應(yīng)該也可以的,但是就沒有科目余額表那么明顯
84785014
01/03 10:50
老會(huì)計(jì)沒有上月科目余額表,留了本年度的明細(xì)賬,能用明細(xì)賬的科目余額來登記嗎?
東老師
01/03 10:51
用明細(xì)賬的余額也可以的
84785014
01/03 10:52
用明細(xì)賬余額登記在科目匯總表上,可以在快賬上操作嗎?
東老師
01/03 10:52
這個(gè)應(yīng)該都是可以的
84785014
01/03 10:54
可是老會(huì)計(jì)的賬目,有一個(gè)庫存現(xiàn)金借方有余額,實(shí)際跟本沒有庫存現(xiàn)金,我現(xiàn)在做賬還要把庫存現(xiàn)金登入進(jìn)去快賬里面嗎?
東老師
01/03 10:55
需要看不然你賬就不平了
84785014
01/03 11:00
老會(huì)計(jì)又發(fā)了一份總賬的給我,但是總賬和明細(xì)賬金額不一致怎么辦?能用嗎?
東老師
01/03 11:00
那你得問一下對方,看看這是什么原因造成的才行
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