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實(shí)務(wù)
問題已解決
小菲老師您好,那我了解了這個流程了,我可以暫估等收到發(fā)票在沖銷,也可以現(xiàn)在先掛預(yù)付賬款,等25年收到發(fā)票在進(jìn)費(fèi)用對吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
這個可以的
01/03 15:39
84785011
01/03 15:40
老師您清楚我的問題嗎
樸老師
01/03 15:42
暫估的只要在你匯算清繳申報之前收到發(fā)票就可以
收到發(fā)票之后直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后再做藍(lán)字發(fā)票的藍(lán)字分錄
84785011
01/03 15:57
我不想暫估可以嗎,直接等收到發(fā)票入費(fèi)用。付款時先借預(yù)付款貸銀行存款。我說的是跨年費(fèi)用
樸老師
01/03 15:59
可以的
不暫估也可以的
什么時候收到什么時候做分錄也可以
84785011
01/03 16:24
那這種做法有什么說法嗎
樸老師
01/03 16:28
同學(xué)你好
這個沒有的
都可以的
84785011
01/03 16:55
好的,謝謝老師
樸老師
01/03 16:56
滿意請給五星好評,謝謝
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