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老師您好,我想問下就是我有個(gè)員工暫扣工資一直是掛其他應(yīng)付款,然后因?yàn)檫@個(gè)員工在別的公司發(fā)了暫扣,所以我們這個(gè)公司在不給他發(fā)了,老師這種情況應(yīng)該怎么處理合適呢

84784994| 提問時(shí)間:01/03 18:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借其他應(yīng)付款,貸,應(yīng)付職工薪酬, 借,應(yīng)付職工薪酬,借,管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)
01/03 18:09
郭老師
01/03 18:09
這個(gè)就是紅沖就行,直接不用做。
84784994
01/03 18:10
老師您看下是不是這樣的
郭老師
01/03 18:12
當(dāng)時(shí)計(jì)提的時(shí)候沒有通過應(yīng)付職工薪酬,如果沒有的話,可以這么做的。
84784994
01/03 18:16
老師我計(jì)提了,然后我按您發(fā)的分錄做了
郭老師
01/03 18:17
可以的,可以這么做的
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