問題已解決

老師您好,我們是電力施工行業(yè),混合銷售,12月份開的票有9%的工程款,有3%的簡易計(jì)稅,其中3%的簡易計(jì)稅項(xiàng)目,用的別人公司的資質(zhì),我們給用的質(zhì)資公司開3%的勞務(wù)專票(上游),簡易計(jì)稅,我們又把這個(gè)活分包給另一方了(下游),下游給我們開的3%的勞務(wù)普票,我們的上游和下游公司注冊(cè)地和項(xiàng)目地不在一個(gè)城市,屬于異地開了外經(jīng)證預(yù)交了稅款,,我們公司注冊(cè)地和項(xiàng)目在一個(gè)城市,不需要預(yù)交,我們?cè)诒镜睾喴子?jì)稅交增值稅的時(shí)候,可以抵減下游開的勞務(wù)款差額征稅嗎?

84784993| 提問時(shí)間:01/05 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的 可以抵扣的
01/05 09:28
84784993
01/05 09:29
我們的上游和下游分包方屬于異地,預(yù)交了稅款,我們不是異地,不影響分包抵減繳稅,是嗎?
郭老師
01/05 09:30
你好是的,是這么做的。
84784993
01/05 09:30
好的,謝謝老師!
郭老師
01/05 09:31
不用客氣,工作愉快。
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