問(wèn)題已解決

老師好!外經(jīng)證預(yù)繳增值稅在申報(bào)時(shí)是次月申報(bào)還是下下月申報(bào)?如我12月預(yù)繳的增值稅在1月15號(hào)前申報(bào)時(shí)系統(tǒng)附4表還沒(méi)數(shù)據(jù),是可以1月15號(hào)前異常申報(bào)還是必需得2月15日前才能申報(bào)?

84784966| 提問(wèn)時(shí)間:01/06 15:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你實(shí)際上是十二月12月預(yù)交的,那就在1月15號(hào)申報(bào)的時(shí)候填。
01/06 15:47
84784966
01/06 15:49
我異常申報(bào)稅務(wù)處理也完結(jié)了就可以正??劭盍??
宋生老師
01/06 15:49
你好,是的 ,處理完異常就可以了。
84784966
01/06 15:49
核實(shí)情況是否同意解鎖那寫著否 核實(shí)情況里沒(méi)寫原因
宋生老師
01/06 15:50
稅務(wù)局還是沒(méi)有同意。 你還是要找管理員去溝通一下。
84784966
01/06 15:52
好的好的 謝謝老師
宋生老師
01/06 15:57
你好,不用客氣的了。
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