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12月份,賬面上發(fā)生應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 190000, 應交稅費——簡易計稅 12000,應交稅費——應交增值稅(減免稅額)4000,那結轉稅分錄怎么做,就是轉到未交增值稅科目的分錄

84784948| 提問時間:01/06 17:56
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個借銷項 19000 。借簡易征收12000 貸減免稅額4000 貸未交增值稅。27000
01/06 17:57
84784948
01/06 18:09
老師,用不用轉出未交增值稅?
宋生老師
01/06 18:10
你好,這個不需要 是這樣子的。如果你要做轉出未交增值稅的話,就不用結平銷項,簡易征收這些。直接 月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)27000   貸:應交稅費——未交增值稅27000
84784948
01/06 18:13
老師,請問這兩個做法有什么區(qū)別嗎?
宋生老師
01/06 18:14
你好,第二個做法是標準做法,但是很多人喜歡第一種做法,因為第一種做法能夠把這些銷項,進項,簡易等做做平
84784948
01/06 18:39
好的,謝謝老師
宋生老師
01/06 18:45
你好,不用客氣,麻煩給個五星好評,謝謝。
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