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老師,年底的手上有一大堆材料發(fā)票,沒有認證,有必要先把材料票暫估入庫么?另外,票已經(jīng)有了只是還沒有認證,進項稅額有必要先計入待抵扣進項稅么

84785018| 提問時間:01/09 13:37
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好可以先入賬,只是不用抵扣進項而已。就是你說的計入到待抵扣進項稅額。
01/09 13:42
84785018
01/09 13:43
那我所有材料發(fā)票一張一張入還是可以分類合并入賬,分錄是做成:借:
宋生老師
01/09 13:44
你好,同類型的可以合并做原材料,X材料。
84785018
01/09 13:44
借:原材料-棉紗?? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵進項稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估
84785018
01/09 13:47
分錄對么
宋生老師
01/09 13:49
你好,沒有發(fā)票的話可以不用寫暫估
84785018
01/09 13:50
因為我賬面原材料還有很多,我可以選擇先不暫估么?等到抵扣認證的時候正常做采購原材料,分錄:借原材料? 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸:應(yīng)付賬款? 老師分錄對么
84785018
01/09 13:51
發(fā)票都有了,只是還沒認證進項都夠
宋生老師
01/09 13:51
你好,你直接入賬,但是不抵扣進項就行。原材料還是正常做。
84785018
01/09 13:53
你的意思是,我摘要做成:購入材料? 借:原材料-棉紗?? ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅 貸:應(yīng)付賬款-A公司
84785018
01/09 13:55
等到發(fā)票認證好了,再做 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅
84785018
01/09 13:55
是這樣做么?老師
宋生老師
01/09 13:59
對的,就是這樣子做就可以了。
84785018
01/09 14:00
好的,謝謝老師
84785018
01/09 14:08
老師,是用? 待抵扣進項稅? 還是用? 待認證進項稅? 兩個科目哪個合適?
宋生老師
01/09 14:24
你好這個是代認證進項稅額。
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