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實(shí)務(wù)
问题已解决
舉個(gè)例子,先暫估費(fèi)用50萬(wàn),后期只來(lái)了30萬(wàn)的發(fā)票,怎么做賬



借:管理費(fèi)用? 50
? ?貸:應(yīng)付賬款? 50
借:應(yīng)付賬款? ?50??
? ?貸:銀行存款? ?30
? ? ? ? ? ?管理費(fèi)用? ? ? 20
01/09 20:52

84784982 

01/09 20:59
如果是12月做的暫估呢

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/09 21:05
如果是12月我們就改下面這個(gè)分錄
借:應(yīng)付賬款 50
貸:銀行存款 30
管理費(fèi)用 (改:以前年度損益調(diào)整) 20

84784982 

01/09 21:33
不涉及企業(yè)所得稅的調(diào)整嗎?

84784982 

01/09 21:34
匯算清繳前和匯算清繳后分別如何處理

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/09 22:27
涉及,但這個(gè)是要調(diào)減的。因?yàn)闀汗喇?dāng)年是調(diào)增。

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/09 22:28
匯算前就是當(dāng)年調(diào)。匯算后就是次年調(diào)整。

聽(tīng)風(fēng)老師 

01/09 22:29
對(duì),會(huì)計(jì)分錄,匯算前后都是不變的。只是所得稅那里有變化拉
