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老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)報(bào)表打印存檔,是按月打印還是按季度打印

84785028| 提問時(shí)間:01/12 16:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,按月吧,每月末打印財(cái)務(wù)報(bào)表可以及時(shí)反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況,有助于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并采取應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于財(cái)務(wù)活動(dòng)頻繁或需要精細(xì)管理的企業(yè),按月打印財(cái)務(wù)報(bào)表是較為合適的選擇
01/12 16:14
84785028
01/12 16:28
老師 ,我們是按報(bào)度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的,我還以來是按季度打印存檔呢
劉艷紅老師
01/12 16:32
可以的,這個(gè)也沒有關(guān)系的
84785028
01/12 17:07
老師,請(qǐng)問以前年度未計(jì)提盈余公積,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
劉艷紅老師
01/12 17:29
前面的不要管了,后面有賺錢,想計(jì)提再計(jì)提
84785028
01/12 18:59
老師,22年公司有利潤(rùn),忘記做了,現(xiàn)在23年和24年一直在虧損,現(xiàn)在還需要提取嗎?情況就是這樣的
劉艷紅老師
01/12 19:01
不用計(jì)提了,這個(gè)沒有強(qiáng)求的
84785028
01/13 14:43
老師,22年有一筆業(yè)務(wù),是往來款,當(dāng)時(shí)沒講清楚,我做到了管理費(fèi)用里,現(xiàn)在對(duì)方把款退還到對(duì)公賬戶了,請(qǐng)問這個(gè)賬怎么調(diào)整?
劉艷紅老師
01/13 14:49
借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配
84785028
01/13 15:29
老師,因?yàn)閷?duì)方公司退回給我們有好幾筆往來款,所以我分錄這樣寫:調(diào)賬(某年某月幾#憑證)借:其他應(yīng)收款 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 摘要:退往來款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 ,這樣可以嗎
劉艷紅老師
01/13 15:34
可以的,這樣沖掉就可以
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