問(wèn)題已解決

11月有應(yīng)發(fā)工資比如1000,我11月已經(jīng)計(jì)提。但是沒(méi)有計(jì)提個(gè)稅。會(huì)計(jì)分錄是否這樣安排 11月計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 1000 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 1000 12月補(bǔ)計(jì)提個(gè)稅 借 應(yīng)付職工薪酬 -工資100 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 100 12月發(fā)放11月工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 900(這個(gè)是不是就要填寫(xiě)1000-100=900) 貸:銀行存款 900 那我申報(bào)11月個(gè)稅的時(shí)候,是不是填寫(xiě)應(yīng)發(fā)工資數(shù)1000元?

84785012| 提問(wèn)時(shí)間:01/13 17:39
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
對(duì),你申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,這個(gè)收入是按照1000填的
01/13 17:39
84785012
01/13 18:02
那這個(gè)我填寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄的思路是正確的嗎?
東老師
01/13 18:06
對(duì),你這么做賬也沒(méi)錯(cuò)了
84785012
01/13 19:59
一直以來(lái)是12月發(fā)11月工資,但是應(yīng)扣社保是12月得社保數(shù)據(jù)。 1. 那么這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅時(shí),應(yīng)發(fā)工資是填寫(xiě)11月得數(shù)據(jù),社保扣款數(shù)據(jù)可以填寫(xiě)12月得數(shù)據(jù)嗎? 2. 另外2024年7-12有調(diào)增社保數(shù)差。這個(gè)差額是哪個(gè)月份扣員工的就申報(bào)在哪個(gè)月份個(gè)稅嗎,然后加上當(dāng)月應(yīng)扣得社保數(shù)據(jù)一起? 3. 2024年社保差額在2025年1月補(bǔ)差,會(huì)計(jì)分錄可以直接入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
東老師
01/13 20:07
第一社保就是填寫(xiě)12月份數(shù)據(jù)
東老師
01/13 20:07
對(duì)的,差額一起扣除就成
東老師
01/13 20:08
做賬電的話,做到當(dāng)期就成
84785012
01/14 10:09
好的謝謝老師
東老師
01/14 10:09
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝,多謝!
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