問題已解決
供應(yīng)商應(yīng)該是沒交稅 稅務(wù)局讓我們把已經(jīng)抵扣的進項做進項稅轉(zhuǎn)出 怎么做賬
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速問速答你好今年的還是以前年度
做了成本嗎
01/14 11:31
84785035
01/14 11:32
2023年的發(fā)票
郭老師
01/14 11:34
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出,
貸應(yīng)交稅費查補稅款,
借應(yīng)交稅費查補稅款,
貸銀行存款。
84785035
01/14 12:53
需要把這筆進項稅轉(zhuǎn)出,之前抵扣的成本補上所得稅
郭老師
01/14 12:55
你好匯算清繳納稅調(diào)增就行了
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