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老師,生產(chǎn)型公司12月有出口,但12月申報期留底進(jìn)項稅不多,是不是可以當(dāng)月不做免抵退稅申報?

84784969| 提問時間:01/14 16:09
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你可以放在下個月申報的
01/14 16:11
84784969
01/14 16:29
這個不會影響退稅吧
小菲老師
01/14 16:36
同學(xué),你好 不影響的,就是12月不要申報出口退稅
84784969
01/14 16:39
免抵退申報跟出口退稅不是一回事?
小菲老師
01/14 16:44
同學(xué),你好 不是一回事
84784969
01/14 16:45
出口退稅是在免抵退稅申報之前還是之后申報呢
84784969
01/14 16:47
兩者有什么區(qū)別呢?
小菲老師
01/14 16:57
同學(xué),你好 先免抵退申報,在電子口岸進(jìn)行申報保存文檔 后在電子稅務(wù)局,出口退稅管理里面導(dǎo)入文檔,申請出口退稅
84784969
01/14 16:59
電子口岸需要申報嗎?操作流程有嗎?
小菲老師
01/14 17:01
同學(xué),你好 可以參考
小菲老師
01/14 17:02
同學(xué),你好 可以參考
84784969
01/14 17:05
好的好的
小菲老師
01/14 17:09
不客氣,祝工作順利
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