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老師,24年4季度憑證應(yīng)該先結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后計(jì)提所得稅費(fèi)用,最后再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),對(duì)嗎?

84784968| 提問時(shí)間:01/14 19:19
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,不是的,這個(gè)是一起結(jié)轉(zhuǎn)的
01/14 19:21
84784968
01/14 19:25
老師,先計(jì)提所得稅費(fèi)用,再結(jié)轉(zhuǎn)損益,再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),是這樣嗎?
劉艷紅老師
01/14 19:31
是的,是的,就是這樣的
84784968
01/14 19:34
老師,之前已經(jīng)申報(bào)當(dāng)時(shí)沒有所得稅,現(xiàn)在有所得稅了,應(yīng)該點(diǎn)更正還是作廢
劉艷紅老師
01/14 19:36
沒太明白,能再說下嗎
84784968
01/14 19:37
就是季報(bào)所得稅昨天報(bào)過了,當(dāng)時(shí)沒有稅,但是今天發(fā)現(xiàn)有個(gè)地方做錯(cuò)了,現(xiàn)在有所得稅了,所得稅的季報(bào),是點(diǎn)更正還是作廢
劉艷紅老師
01/14 19:38
這個(gè)點(diǎn)更正就可以了
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