問題已解決
老師,N您好!我們聘請了一批專家?guī)凸靖銛?shù)據(jù)審核,專家12月份在稅務局代開了咨詢服務的發(fā)票,款我們目前還沒付,請問一下該怎么做賬務處理啊?
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速問速答你好,你這個記錄借,管理費用,服務費,貸應付賬款。
01/15 17:02
84784975
01/15 17:09
老師,這貸方用應付賬款,為啥不用其他應付款???
宋生老師
01/15 17:16
你好對方是提供的服務你們購買服務是計入應付賬款
84784975
01/15 17:30
應付賬款不是掛往來單位嗎?這些專家是個人啊
宋生老師
01/15 17:32
你好,個人也是一樣的,只要他是給你提供貨物或者服務,就是計入應付賬款。
84784975
01/16 10:25
哦,好的,謝謝老師!現(xiàn)在有個問題就是專家人數(shù)有點多,30來個,發(fā)票12月已經(jīng)開給我們公司了,錢還沒付,這樣每個人都分別掛應付賬款工作量有些大啊,有什么簡單點的辦法嗎?
宋生老師
01/16 10:25
你好,你如果以后會一次付款的話,你可以按照累計數(shù)來掛,但是如果你一個個付款的話,就建議做明細。
84784975
01/16 10:29
老師,我還是不太理解啊,款后期我們扣除勞務報酬個稅后的余額是分別打到每位專家的個人賬戶
宋生老師
01/16 10:37
你好,這個對方給你們提供服務,所以計入應付賬款。
84784975
01/16 10:45
已經(jīng)理解了是用應付賬款,現(xiàn)在是人數(shù)有些多,糾結這個掛賬的問題,是用一個應付賬款后面跟所有專家的累計數(shù),還是掛30個(因為有30位專家都開票)應付賬款???
宋生老師
01/16 10:49
你好,你如果以后會一次付款的話,你可以按照累計數(shù)來掛,但是如果你一個個付款的話,就建議做明細。
84784975
01/16 11:04
做明細那就是借:管理費用(總的咨詢費金額),貸:應付賬款,貸方寫30個應付賬款,每人掛每人的金額嗎?
宋生老師
01/16 11:05
你好,如果做明細的話就是這樣子做,你如果不做明細的話可以做應付賬款a項目。
84784975
01/16 11:08
哦,好的!明白了老師!還有個問題就是12月收到發(fā)票賬上做,管理費用,貸:應付賬款 ,我們預計2025年2月份付款出去,付款時該如何寫分錄呢?
宋生老師
01/16 11:12
借,應付賬款貸,銀行存款。
84784975
01/16 11:22
老師,這勞務報酬個稅該怎么處理???
宋生老師
01/16 11:26
你好,你們幫他們代扣代繳
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