問題已解決

老師,我們是餐飲公司,這月發(fā)上月工資,前廳和廚房的人工資怎么做?

84784948| 提問時間:01/16 09:42
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
計提工資(在上月月末) 前廳人員工資計提: 借:銷售費用 - 工資(前廳人員工資一般計入銷售費用,因為他們直接與顧客接觸,為銷售業(yè)務服務) 貸:應付職工薪酬 - 工資 廚房人員工資計提: 借:主營業(yè)務成本 - 工資(廚房人員工資通常計入主營業(yè)務成本,因為他們的勞動直接構成餐飲產品的成本) 貸:應付職工薪酬 - 工資 發(fā)放工資(在本月) 實際發(fā)放工資時,無論前廳還是廚房人員,都做以下分錄: 借:應付職工薪酬 - 工資 貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)(實際發(fā)放的金額) 貸:其他應付款 - 社保(個人承擔部分)(如果有代扣社保的情況) 貸:應交稅費 - 個人所得稅(如果有代扣個稅的情況)
01/16 09:44
樸老師
01/16 09:53
對的 必須要先計提的
樸老師
01/16 09:56
那也是要先計提才可以
樸老師
01/16 16:35
是誰吃的呢?員工吃的計入福利費
樸老師
01/16 16:37
這個計入原材料就可以
樸老師
01/16 16:42
對的 借原材料 貸銀行存款
84784948
01/16 09:53
意思就得先做計提在發(fā)放姐?直接發(fā)放不行是吧?
84784948
01/16 09:55
有的人因為人家這個月就都離職。
84784948
01/16 16:34
付了一筆廚房甜品費,怎么記賬
84784948
01/16 16:36
不是,廚房買的料
84784948
01/16 16:38
借,原材料,貸銀行?
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~