問題已解決

老師,我們是小規(guī)模,今年成本票還沒到。在12月做了預(yù)估成本。那1月份開了成本票 該怎么做分錄呢

84784960| 提問時間:01/16 16:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
暫估入庫 借;庫存商品/成本費用 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商? 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ?? 庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費用(暫估差額) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
01/16 16:38
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