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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,去年暫估入賬的,一月取得發(fā)票后如何處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答暫估入庫
借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用
貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額)
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人)
貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
01/17 09:33
84784975
01/17 09:34
謝謝老師
家權(quán)老師
01/17 09:35
不客氣,祝你工作順利。如果感覺還不錯(cuò)的話,麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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