問題已解決

老師,出售固定資產(chǎn),我做了, 借:固定資產(chǎn)清理200 累計折舊1800 貸:固定資產(chǎn)2000 借:營業(yè)外支出200 貸:固定資產(chǎn)清理200 出售時 借:銀行113 貸:營業(yè)外收入100 應交稅金13 老師,沒把營業(yè)外收入與營業(yè)外支出差額相抵來做,這樣是錯的吧

84784957| 提問時間:01/17 21:36
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好對的 是的 營業(yè)外收入沖營業(yè)外支出
01/17 21:37
84784957
01/17 21:38
所以我應該要怎么更正,正確的要怎么做的
郭老師
01/17 21:45
借營業(yè)外支出-100 貸營業(yè)外收入-100
84784957
01/17 21:48
老師,要去改2024年報表嗎?巳上傳了
郭老師
01/17 21:48
能修改最好修改 你能反結賬修改嗎
84784957
01/17 21:50
能的,我也上傳了財報,能在電子稅務局改嗎
郭老師
01/17 21:51
可以的可以修改的
84784957
01/17 21:56
老師,平時出售固定資產(chǎn),分錄應該怎么做的,謝謝
郭老師
01/17 21:57
借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費 然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支
84784957
01/17 22:04
謝謝老師,老師,那我是現(xiàn)在更改2024年報表還是匯算清繳再更改
郭老師
01/17 22:59
都可以,你怎么方便怎么來
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~