問題已解決
老師,出售固定資產(chǎn),我做了, 借:固定資產(chǎn)清理200 累計折舊1800 貸:固定資產(chǎn)2000 借:營業(yè)外支出200 貸:固定資產(chǎn)清理200 出售時 借:銀行113 貸:營業(yè)外收入100 應交稅金13 老師,沒把營業(yè)外收入與營業(yè)外支出差額相抵來做,這樣是錯的吧
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好對的
是的
營業(yè)外收入沖營業(yè)外支出
01/17 21:37
84784957
01/17 21:38
所以我應該要怎么更正,正確的要怎么做的
郭老師
01/17 21:45
借營業(yè)外支出-100
貸營業(yè)外收入-100
84784957
01/17 21:48
老師,要去改2024年報表嗎?巳上傳了
郭老師
01/17 21:48
能修改最好修改
你能反結賬修改嗎
84784957
01/17 21:50
能的,我也上傳了財報,能在電子稅務局改嗎
郭老師
01/17 21:51
可以的可以修改的
84784957
01/17 21:56
老師,平時出售固定資產(chǎn),分錄應該怎么做的,謝謝
郭老師
01/17 21:57
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
借銀行存款
貸固定資產(chǎn)清理
應交稅費
然后把固定資產(chǎn)清理余額結轉到營業(yè)外收支
84784957
01/17 22:04
謝謝老師,老師,那我是現(xiàn)在更改2024年報表還是匯算清繳再更改
郭老師
01/17 22:59
都可以,你怎么方便怎么來
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