問(wèn)題已解決

在建筑行業(yè)中,開(kāi)票稅率13%和9%,假如需要開(kāi)的含稅發(fā)票為300萬(wàn),開(kāi)300萬(wàn)的材料款和開(kāi)300萬(wàn)的建筑服務(wù)工程款發(fā)票,都是開(kāi)專(zhuān)票,最終會(huì)存在需要補(bǔ)給對(duì)方4%點(diǎn)的發(fā)票稅率差額嗎?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:01/23 16:04
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
在建筑行業(yè)中,是否需要補(bǔ)給對(duì)方 4% 的發(fā)票稅率差額,不能簡(jiǎn)單地按稅率差判斷,要考慮多方面因素: 增值稅計(jì)算方式:材料款適用 13% 稅率,建筑服務(wù)工程款適用 9% 稅率。計(jì)算增值稅時(shí),不是直接按稅率差算差額。 300 萬(wàn)材料款專(zhuān)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 300÷(1 + 13%)×13% ≈ 34.51 萬(wàn)元 。 300 萬(wàn)建筑服務(wù)工程款專(zhuān)票,銷(xiāo)項(xiàng)稅額 = 300÷(1 + 9%)×9% ≈ 24.77 萬(wàn)元 。二者稅額差約為 34.51 - 24.77 = 9.74 萬(wàn)元 。 合同約定:若合同明確約定價(jià)格是含稅總價(jià)且未區(qū)分稅率差異下的金額調(diào)整,開(kāi)票方按不同稅率開(kāi)票,稅負(fù)成本差異由開(kāi)票方承擔(dān),不存在補(bǔ)給對(duì)方稅率差額情況;若約定按不含稅價(jià)交易,稅額按適用稅率計(jì)算,開(kāi)票方會(huì)因稅率不同向受票方收取不同稅額,可能產(chǎn)生類(lèi)似 “稅率差額” 的費(fèi)用。 業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)與稅務(wù)處理:需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定適用稅率,不能隨意改變。若為混合銷(xiāo)售,按主業(yè)確定稅率;若兼營(yíng),應(yīng)分別核算不同稅率業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額,未分別核算從高適用稅率。 所以,不能一概而論說(shuō)最終會(huì)存在補(bǔ)給對(duì)方 4% 的發(fā)票稅率差額。
01/23 16:06
84784968
01/23 16:12
嗯,那就是不能補(bǔ)了,因?yàn)?3%的材料發(fā)票成本還沒(méi)有開(kāi)9%的建筑服務(wù)發(fā)票成本高,差額就是按增值稅計(jì)算出來(lái)的差額9.74萬(wàn),成本票差了,照那樣說(shuō),企業(yè)所得稅還得給補(bǔ)25%呢
84784968
01/23 16:13
按照差的成本票9.74萬(wàn)補(bǔ)企業(yè)所得稅25%,
84784968
01/23 16:19
真是情況是,甲方是總包,乙方為甲方的專(zhuān)業(yè)分包,丙方為甲方的材料供應(yīng)商,甲乙之前稅率為9%,甲和丙之間稅率13%,乙方也張丙方購(gòu)買(mǎi)材料稅率13% 因?yàn)榧追角芬曳?00萬(wàn),乙方欠丙方剛好也是300萬(wàn),乙方委托甲方代付欠丙方的300萬(wàn),原本乙方要給甲方開(kāi)9%的建筑服務(wù)發(fā)票,現(xiàn)在代付了300萬(wàn),丙方給甲方開(kāi)了13%的材料發(fā)票,所以乙方就要求甲方給他補(bǔ)4%的發(fā)票差額給他!這個(gè)補(bǔ)4%,最終應(yīng)該補(bǔ)嗎?
樸老師
01/23 16:26
同學(xué)你好 這個(gè)這個(gè)沒(méi)必要呀 進(jìn)項(xiàng)少是受票方自己承擔(dān)的
84784968
01/23 16:30
就是乙方自己承擔(dān)了嘛,與我們甲方?jīng)]關(guān)系的,對(duì)嗎?
樸老師
01/23 16:47
對(duì)的 這個(gè)和你們沒(méi)關(guān)系的
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