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老師,7月個稅重新申報在9月,也就是申報8月工資之前,這個時候7月工資已經(jīng)全部發(fā)放了,在8月發(fā)放的,公戶發(fā)放,9月是補申報,結(jié)果交了個稅4613.19(公司交的,沒讓員工交因為補申報),請問怎么處理這個個稅,是不是應(yīng)該把個稅分攤到7月員工名單上,然后重新申報7?工資,依次再重新申報8-12月工資 這樣的話,可能后面每個月都有個稅增減變化,那以后怎么匯算清繳,還有四季度企業(yè)所得稅財報都申報了

84784966| 提問時間:01/23 18:28
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波德老師
金牌答疑老師
職稱:高級經(jīng)濟師(財政稅收),中級會計師,稅務(wù)師
你好,交了個稅4613.19元如果是一個月的就從員工工資里面扣
01/23 18:32
84784966
01/23 19:14
是7月的,老板說不扣
波德老師
01/23 19:21
這個是應(yīng)該員工承擔(dān)的,如果單位承擔(dān)的話,匯算清繳這個費用是不能扣除的。
84784966
01/23 19:40
那需要重新申報嗎
84784966
01/23 19:41
需要從7-12月重新申報嗎,重新申報會限于循環(huán)
84784966
01/23 19:41
因為9月申報的時候,記賬做了銷售費用-工資
波德老師
01/23 19:47
9月申報7月份的工資,10月申報8月份的工資,以此往后推就可以了。
84784966
01/24 09:32
老師,更正申報是從7月工資開始更正嗎
波德老師
01/24 12:01
原來沒錯誤就不用更正申報
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