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老師?是這樣的,去年公司一個項(xiàng)目我投錢了,今年項(xiàng)目結(jié)束要分紅了,我想了解一下企業(yè)所得稅怎么征收,然后計(jì)算我有多少紅利,公司已經(jīng)扣除了總產(chǎn)值3個點(diǎn)的管理費(fèi),然后利潤的錢我們提供發(fā)票,現(xiàn)在要扣除企業(yè)所得稅,我也不知道怎么計(jì)算的

84784962| 提问时间:03/30 15:27
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好,是這樣的,就是說,所得稅的話,是按照你收回來的錢,扣除管理費(fèi)用,和你的投資款后的金額,乘以稅率來繳納的,這個
03/30 15:27
84784962
03/30 15:36
稅務(wù)局是不是按利潤的一個比例收企業(yè)所得稅,企業(yè)所得稅應(yīng)該在扣除公司管理費(fèi)之前的金額征收的吧
小鎖老師
03/30 15:36
管理費(fèi),這個是可以扣除的
84784962
03/30 16:14
這個項(xiàng)目2900萬,甲方代發(fā)工資600萬,剩下的我們提供發(fā)票,稅務(wù)局征收企業(yè)所得稅是不是應(yīng)該按2300萬減去成本,然后按一個比例收取,不都是自己家的錢嗎
小鎖老師
03/30 20:16
對,但是你這個費(fèi)用,對方不是扣除了嗎,開票了嗎
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