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跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時(shí),要貼沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票作為原始憑證嘛?

84784979| 提問(wèn)時(shí)間:2018 09/28 08:47
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,跨月作廢發(fā)票沖紅分錄時(shí),要貼沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票作為原始憑證。
2018 09/28 08:48
84784979
2018 09/28 09:01
那就是我領(lǐng)發(fā)票的時(shí)候,那邊要驗(yàn)舊我那張做賬聯(lián)呀,我貼到憑證里面了那怎么弄呀
王雁鳴老師
2018 09/28 09:11
您好,領(lǐng)發(fā)票時(shí)還驗(yàn)舊啊?不是使用金稅盤直接上傳就行了嗎?如果驗(yàn)舊的話,就說(shuō)入賬了唄。
84784979
2018 09/28 09:13
我們這不是,還要查做廢發(fā)票的,而且我們用的是稅控盤,那作廢了怎么記賬呢?只要把原來(lái)的分錄沖紅再記一筆正確的就可以了嘛
王雁鳴老師
2018 09/28 09:26
您好,哦,有了稅控盤的,應(yīng)該不驗(yàn)舊了,作廢的全聯(lián)次保存,不需要記賬的,沖紅的,記賬聯(lián)要記賬的。
84784979
2018 09/28 09:44
我就是說(shuō)沖紅的怎么記賬
王雁鳴老師
2018 09/28 09:51
您好,沖紅的使用紅字發(fā)票記賬聯(lián),借;應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。
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