問題已解決
員工拿來的專用發(fā)票2017年12月已付,當(dāng)時沒注意到是專用發(fā)票,然后沒認(rèn)證,元月份認(rèn)證的,2017年12月怎么做賬?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答12月的時候,借:XX費用 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項稅 貸:銀行存款
1月認(rèn)證后,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項稅
2018 10/31 09:51
84785019
2018 10/31 09:53
那是直接做到進(jìn)項稅了,現(xiàn)在稅務(wù)申報表上的進(jìn)項稅和我賬面的不一樣,稅務(wù)來查,會不會有問題?
辜老師
2018 10/31 09:55
就會造成申報表跟賬面有差異,不過你1月調(diào)成一致了,也可以解釋了
84785019
2018 10/31 09:56
老師你說的是待認(rèn)證進(jìn)項稅額吧
辜老師
2018 10/31 09:57
是的,你沒認(rèn)證之前,計入待認(rèn)證進(jìn)項稅
閱讀 567