問題已解決

老師,我們上學(xué)暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,結(jié)轉(zhuǎn)了損益,這月發(fā)票進(jìn)來沒那么多,那之前的暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益都要紅沖嗎

84785017| 提問時(shí)間:2018 11/07 11:07
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
來的發(fā)票沖對(duì)應(yīng)的暫估金額 收到暫估發(fā)票時(shí): 借:材料費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票時(shí): 借:應(yīng)付賬款—暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本跟損益不用紅沖
2018 11/07 11:10
84785017
2018 11/07 11:21
老師,比如暫估5萬,結(jié)轉(zhuǎn)了5萬,但我實(shí)際進(jìn)來了2萬,成本也只有2萬,成本不用紅沖更正嗎
bamboo老師
2018 11/07 11:25
金額不對(duì) 那就要紅沖 對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本
84785017
2018 11/07 12:37
老師,你看一下我的這個(gè)分錄正確嗎
bamboo老師
2018 11/07 12:40
你暫估入庫的時(shí)候 入了主營業(yè)務(wù)成本么 現(xiàn)在沖銷
84785017
2018 11/07 12:46
對(duì)的,我結(jié)轉(zhuǎn)了成本
bamboo老師
2018 11/07 12:53
結(jié)轉(zhuǎn)了成本那就沖銷 對(duì)的
84785017
2018 11/07 12:57
謝謝老師
bamboo老師
2018 11/07 12:59
不用謝 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~