老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)需交稅就月末做?
當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你寫(xiě)的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來(lái),
最后一筆是月末需要交稅的時(shí)候做
2018 11/21 19:38
84785001
2018 11/21 19:41
是這樣的郭老師,審計(jì)老師建議前兩筆年末做,原因與納稅申報(bào)表一致有這樣說(shuō)法沒(méi)?
郭老師
2018 11/21 19:43
你好,也可以的,但是你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也和你納稅申報(bào)表一致的,申報(bào)表的年累計(jì)等于銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)年發(fā)生額累計(jì)就可以的,一般老會(huì)計(jì)的做法就是不結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,讓他們一直有余額
84785001
2018 11/21 19:44
所指審計(jì)老師不是說(shuō)咱學(xué)堂老師,是外面的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員
郭老師
2018 11/21 19:48
你好,做賬看你單位自己,你可以年末結(jié)轉(zhuǎn)的,月末年末都沒(méi)有錯(cuò)誤的
84785001
2018 11/21 19:49
您意思是說(shuō)老會(huì)計(jì)前兩筆也是年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2018 11/21 19:50
你好,不是的,老會(huì)計(jì)做賬不結(jié)轉(zhuǎn)的,讓它一直有余額
84785001
2018 11/21 19:51
謝謝!
郭老師
2018 11/21 19:52
你好,不用客氣的
閱讀 762
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),如果做分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)―銷(xiāo)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―進(jìn)項(xiàng)。這里應(yīng)該用轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅? 706
- 轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額在借方這么理解?上月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),那月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣余額不是在貸方嗎 942
- 一般納稅人,一年沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),繳納過(guò)2次增值稅,做過(guò)2次結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。銀行繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?,F(xiàn)在到12月,結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)要看全年應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬。如圖。摘要結(jié)轉(zhuǎn)全年銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額315.54 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅315.54對(duì)嗎? 844
- 老師,銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),是借應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅。進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),是借應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―轉(zhuǎn)出多交增值稅嗎? 582
- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)月底需要結(jié)轉(zhuǎn)分錄對(duì)嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 1566
最新回答
查看更多- 請(qǐng)問(wèn)之前的舊電腦申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)繳款,現(xiàn)在將數(shù)據(jù)備份到新電腦后只繳納了稅款,后面想用舊電腦再次申報(bào)個(gè)稅時(shí),還要把新電腦的數(shù)據(jù)備份到舊電腦上才能操作嗎 昨天
- 老師請(qǐng)問(wèn)(二)金融工具計(jì)量中最后一句不扣除將來(lái)處置該金融資產(chǎn)時(shí)可能發(fā)生的交易費(fèi)用是什么意思?為什么是不扣除的?我記得哪里好像講到時(shí)扣除交易費(fèi)用的想不起來(lái)的。謝謝 昨天
- 火電機(jī)組維保稅率是多少?火電機(jī)組維護(hù)焊工委外稅率是多少? 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專(zhuān)屬推薦內(nèi)容