如果有需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的,以下會(huì)計(jì)分錄是否正確?記入時(shí),借 相關(guān)科目 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 銀行存款。 轉(zhuǎn)出時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這樣的話,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出余額為零。
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借 庫(kù)存商品或原材料或銷售費(fèi)用等待
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2018 12/04 19:22
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- 老師,結(jié)轉(zhuǎn)本月增值稅和結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,我聽(tīng)課,除了圖片的做法,還可以直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅(差額)。不需要應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅做過(guò)度,這種簡(jiǎn)化做法可以嗎?算規(guī)范嗎 1028
- 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 期末有余額嗎 怎么轉(zhuǎn)出 3903
- 轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額在借方這么理解?上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣余額不是在貸方嗎 942
- 一般納稅人,一年沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),繳納過(guò)2次增值稅,做過(guò)2次結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。銀行繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?,F(xiàn)在到12月,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)要看全年應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬。如圖。摘要結(jié)轉(zhuǎn)全年銷項(xiàng)稅額,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額315.54 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅315.54對(duì)嗎? 844
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