问题已解决
單位個(gè)人集資建房怎樣賬務(wù)處理收到集資過戶管理費(fèi)
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個(gè)人集資建房,屬于單位代建,最終房產(chǎn)產(chǎn)權(quán)屬于個(gè)人,與單位無關(guān),這時(shí)就設(shè)置一個(gè)“其他應(yīng)付款”科目來核算即可。貸方反映收到的集資款,借方反映用于建房的款項(xiàng)支出及清退多余建房款。貸方余額反映尚未使用的集資款。企業(yè)應(yīng)按個(gè)人設(shè)置明細(xì)備查。
1、收到集資款時(shí):借:庫存現(xiàn)金/銀行存款貸:其他應(yīng)付款
2、撥出建房資金:借:其他應(yīng)付款貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
3、工程完工清退多余資金:借:其他應(yīng)付款貸:庫存現(xiàn)金等
2018 12/28 16:36
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2018 12/28 16:37
不是工程款,是管理費(fèi)
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2018 12/28 16:38
借:銀行存款
貸:其它收入——管理費(fèi)
這樣對(duì)嗎
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紫藤老師 
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2018 12/28 16:41
可以的,可以寄=計(jì)入其他收入當(dāng)中
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