問題已解決
一般納稅人,一月份開了103萬(含稅)的發(fā)票,收到61萬(含稅)的進(jìn)項票,應(yīng)交的增值稅分錄要怎么做呢?
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
您用銷項稅額減去進(jìn)項稅額的金額填入上面的分錄中。
2019 03/19 10:55
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