問(wèn)題已解決

是小規(guī)模納稅人 在季度有一張代開(kāi)專(zhuān)票做紅沖,稅款已繳納,現(xiàn)在要申請(qǐng)退稅,但是需要先將此季度增值稅申報(bào)完成,主稅為負(fù)數(shù),才可退稅,增值稅申報(bào)表該如何填寫(xiě)?紅沖發(fā)票已重新開(kāi)具。

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2019 04/08 09:39
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月月老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,代開(kāi)那欄不填數(shù),預(yù)交填上代開(kāi)繳納的稅金,就是退稅的金額了。
2019 04/08 09:41
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