問題已解決
老師好我想請你一個問題,就是業(yè)務給我兩張報銷單,報銷單上面寫的金額是:2298元,但是發(fā)票上面的金額是:2297.97元,然后我給錢給業(yè)務也給了2298元,現(xiàn)在這種我分錄要怎么做好,因為發(fā)票跟報銷出去的金額不一樣,還有一張就是報銷單上面的金額是1875,但是發(fā)票上面的金額是:1880元,發(fā)票金額比報銷金額又多了5元,這種怎么做分錄如何處理好?
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速問速答你好,若發(fā)票與報銷金額不一,按二者孰低原則報銷與記賬
2019 04/28 11:14
84785045
2019 04/28 11:17
老師我不太明白。這個是什么意思,就是我不知道分錄怎么做好,以內她報銷單上面寫的金額是2298元,但是發(fā)票上面的是2297.97元。發(fā)票跟報銷單對不上,我會計分錄上的金額應該怎么做? 是不是做借:銷售費用--業(yè)務招待費 2298元 貸:庫存現(xiàn)金 2298元,這樣我?guī)齑娆F(xiàn)金是對的,但是我的發(fā)票跟報銷單金額,對不上,請問這樣在稅務上有沒問題?
文文老師
2019 04/28 11:32
分錄是可以的。
這就是無票費用是0.03元,匯算清繳時調增處理即可。
84785045
2019 04/28 11:35
哦,那如果我按照2297.97元入費用,然后0.03入營業(yè)外支出,這樣可以嗎?
文文老師
2019 04/28 11:44
全部入管理費用的分錄是沒錯的,若是為了讓自己不遺漏調增,0.03入營業(yè)外支出,也是可以的
84785045
2019 04/28 11:48
明白了,那老師這樣報銷的跟實際發(fā)票,金額不太一致,這樣在稅務上面有沒問題?
文文老師
2019 04/28 12:14
沒有問題,按剛才我們討論的方法處理即可
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