问题已解决
老師:請問如果上年其他應收款本年收回并支出,預算會計是否應為:借:資金結(jié)存_貨幣資金 貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn) 借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存_貨幣資金 謝謝!
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上年應收款項借:銀行 貸:其他應收款。如果是今年的支出借:業(yè)務活動費用或者單位管理費用 貸:銀行存款 預算會計借:事業(yè)支出 貸:資金結(jié)存-貨幣資金。
2019 04/29 11:20
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2019 04/29 20:44
老師:您好!因為我們的其他應收款是上年結(jié)轉(zhuǎn)的今年年初錄入期初數(shù)時財務會計已錄入,但預算會計期初數(shù)是不錄入的吧?但現(xiàn)在收回同時支出但支出時我知道預算會計分錄應該是:借:事業(yè)支出;貸:資金結(jié)存_貨幣資金但是預算會計期初數(shù)未錄入收回資金結(jié)存是不是應該做分錄:借資金結(jié)存_貨幣資金;因為是上年的結(jié)轉(zhuǎn)資金,同時應該做分錄:貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)???這樣,收回的其他應收款再支出完整的分錄是否應為:借:資金結(jié)存_貨幣資金;貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn);借:事業(yè)支出;貸:資金結(jié)存_貨幣資金;請問老師是否正確?謝謝了!
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姜老師 
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2019 04/30 08:51
其他應收款時財務會計賬務處理,你年初錄入財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)科目入戶預算會計沒有錄入期初數(shù),今年就不用做預算會計賬務處理。只做財務會計借:銀行 貸:其他應收款。
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姜老師 
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2019 04/30 08:51
資金結(jié)存是預算會計賬務處理。
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