问题已解决

月底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,會計分錄?

84784949| 提问时间:2019 05/07 13:32
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
彩麗老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師,中級會計師,審計師
月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 交稅時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2019 05/07 13:34
84784949
2019 05/07 13:59
如果有留抵也是這樣做嗎
彩麗老師
2019 05/07 14:00
是的,做法是一樣的,只是不用交增值稅了
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~