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您好,請問航信服務(wù)費抵減時:借:應(yīng)交稅費-增值稅(應(yīng)納稅額減征) 貸:營業(yè)外收入,這個借方月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785007| 提問時間:2019 05/28 14:02
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅
2019 05/28 14:03
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