問題已解決

老師,想問下,要是業(yè)務(wù)招待費(fèi)和廣告費(fèi)調(diào)減的話,怎么寫分錄呢?比如原來業(yè)務(wù)招待費(fèi)是10000元,現(xiàn)在只能抵扣1000元,這個(gè)要怎么處理,還有廣告費(fèi)也是10000元只能用1500的話,這個(gè)怎么處理分錄呢?還要結(jié)轉(zhuǎn)之類的嗎?能具體點(diǎn)嘛

84785016| 提問時(shí)間:2019 05/29 17:24
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這屬于稅會(huì)差異,不用做賬務(wù)處理,調(diào)表不調(diào)賬。
2019 05/29 17:25
84785016
2019 05/29 17:29
老師.那意思說,如果之前有業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者廣告費(fèi)在里面做成本或者費(fèi)用稅前扣除的話,剛好做到盈虧平衡,沒有繳納企業(yè)所得稅,如果匯算清繳就要交稅了。必須做多虧損,彌補(bǔ)這部分的業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者廣告費(fèi)的多出部分,才可以做到不用補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,是這樣理解嗎?
耿老師
2019 05/29 17:30
是的,可以這樣理解。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~