問題已解決
公司為一般納稅人,5月份開了150萬的銷項(xiàng)發(fā)票,在六月要交增值稅123853.21元,但是我們之前有留底7萬多,5月收到進(jìn)項(xiàng)票又抵扣了4萬多。在六月報(bào)稅稅款抵扣完不夠我們又交了5376.96元的增值稅,我怎么做分錄
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5月份
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 5376.96
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5376.96
6月份
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 5376.96
貸:銀行存款 5376.96
2019 06/17 16:19
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