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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請(qǐng)問(wèn)小微企業(yè)購(gòu)銷合同印花稅按50%減免,減免的那部分賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?



你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 06/24 15:30

84784963 

2019 06/24 15:54
好的,那小微企業(yè)季度所得稅減免了一部分,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?

meizi老師 

2019 06/24 15:58
你好 、減免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營(yíng)業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼 所得稅直接按照減免后數(shù)額,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

84784963 

2019 06/24 16:01
哦哦,意思減免所得稅就是交多少計(jì)提多少對(duì)吧

meizi老師 

2019 06/24 16:16
你好 是的 按你減免后的金額來(lái)計(jì)提的

84784963 

2019 06/24 16:18
哦哦,這個(gè)為什么和附加稅減免那些不一樣?那些都是按減免前計(jì)提,減免的部分記入營(yíng)業(yè)外收入

meizi老師 

2019 06/24 16:26
你好 附加稅是按政策交的時(shí)候減免 企業(yè)所得稅是你申報(bào)的時(shí)候按你減免后的計(jì)提繳納

84784963 

2019 06/24 16:28
哦哦,那就是兩者是不一樣的情況和處理方式對(duì)吧

meizi老師 

2019 06/24 16:30
嗯是的 企業(yè)所得稅你都按減免后的金額申報(bào)了 就不存在在轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入了啊 因?yàn)橐呀?jīng)是按減免的金額計(jì)提的 是吧。。

84784963 

2019 06/24 16:51
嗯嗯,企業(yè)所得稅交多少計(jì)提的多少

meizi老師 

2019 06/24 17:10
是的 計(jì)算的時(shí)候就計(jì)提多少就行

84784963 

2019 06/24 17:12
好的,那附加稅和印花稅減免都是按減免前計(jì)算的計(jì)提,減免的記入營(yíng)業(yè)外收入對(duì)吧?

meizi老師 

2019 06/24 17:24
是的就是這樣理解的

84784963 

2019 06/24 17:32
好的,謝謝老師!

meizi老師 

2019 06/24 17:55
不客氣 滿意請(qǐng)給予平價(jià)
