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你好,上月稅務(wù)來(lái)查賬,讓補(bǔ)交2019年4月份的增值稅1920元,滯納金32.64元,附加稅203.23元。已補(bǔ)交。完稅憑證怎么入賬?

84785038| 提问时间:2019 07/01 17:29
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2019 07/01 17:30
84785038
2019 07/01 17:31
當(dāng)年補(bǔ)當(dāng)年的,不是以前年度的
84785038
2019 07/01 17:40
不能用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目吧
meizi老師
2019 07/01 17:53
你好 當(dāng)年的不用 今年的 直接做賬就行 你增值稅少繳納 應(yīng)該是收入少做了 你先補(bǔ)做收入 貸方做應(yīng)交增值稅就行 然后做繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等 營(yíng)業(yè)外支出-滯納金 貸銀行存款
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