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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師我想問下加計(jì)抵減留底稅額怎么做分錄
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速問速答不做,實(shí)際抵減才做分錄月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
其他收益/營業(yè)外收入
2019 07/11 11:38
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