问题已解决
老師,申報表中的留抵稅額和賬套里什么數(shù)據(jù)核對?



您好同學這個你們可以查一下增值稅里的進項的稅額就可以了,這個余額在借方就是留抵的金額,
2019 07/16 18:35

84784970 

2019 07/16 18:37
只是跟賬套里進項稅額核對,不管銷項,進項轉(zhuǎn)出,減免稅額等嗎?未交增值稅貸方負數(shù)是什么意思?

何江何老師 

2019 07/16 18:38
對的,同學,我有經(jīng)驗,只看借方貸方,借方多就是留抵,貸方多就要轉(zhuǎn)出到未交里面去。這樣做特別的簡單。

84784970 

2019 07/16 18:52
借方多是只看進項稅額期末借方余額嗎?您說的貸方多就轉(zhuǎn)到未交里是什么意思?

何江何老師 

2019 07/16 18:54
您好同學
前面對的,后面的意思是我們不允許有貸方的余額,如果有貸方就轉(zhuǎn)入應交稅費-未交增值稅里,這樣下月就交掉了。
這樣應交稅費-應交增值稅這個二級的科目就平了。

84784970 

2019 07/16 18:58
如果留抵稅額和賬套里進項借方余額對不上,應該怎么查

何江何老師 

2019 07/16 20:07
那只能一筆筆的查了,同學。
必須 一筆筆的檢查才可以查清楚。

84784970 

2019 07/17 10:52
老師,根據(jù)你說的方法我還是對不上,我截圖發(fā)給你,你幫我看一下我應該咋核對可以嗎?
FAILED

何江何老師 

2019 07/17 11:15
黃色是進項退出?你退貨了?

84784970 

2019 07/17 12:02
有700.49是進項轉(zhuǎn)出,領(lǐng)導要求直接做在進項稅中不從進項稅轉(zhuǎn)出走,2000是會計沖了一筆前期的費用4601.78,本期實際認證進項2601.78,這樣就有了你看到的差異2700.49

何江何老師 

2019 07/17 14:12
我大概知道是什么原因了,您看一下,您那個轉(zhuǎn)出只有700現(xiàn)在體現(xiàn)出來就是2700,這個就不對了,2000計為費用,應該直接借管理費用,不能計進項稅的借方。這個轉(zhuǎn)出就好了。
