問(wèn)題已解決

房地產(chǎn)企業(yè),老項(xiàng)目,采用簡(jiǎn)易征收方式,當(dāng)年度增值稅計(jì)入稅金及附加里該如何調(diào)整?若跨年度該如何調(diào)整,具體分錄麻煩告知,謝謝!

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2019 07/22 22:14
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借:稅金及附加,負(fù)數(shù) 貸:營(yíng)業(yè)收入,負(fù)數(shù) 如果是跨年,你這個(gè)不用調(diào)整,因?yàn)榭缒甓际峭ㄟ^(guò)以前年度損益調(diào)整,都是一個(gè)科目,沒(méi)辦法調(diào)整。
2019 07/22 22:18
84784975
2019 07/22 22:39
可是貸方并未涉及收入啊
陳詩(shī)晗老師
2019 07/22 22:44
你應(yīng)交增值稅,本就是從營(yíng)業(yè)收入里面分?jǐn)偝鰜?lái)的。 本來(lái)是 借:X 貸:營(yíng)業(yè)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅
84784975
2019 07/22 22:48
就是把繳納的增值稅部分提出來(lái),從預(yù)收賬款里扣除,稅金及附加也相應(yīng)減少,是這個(gè)意思么
陳詩(shī)晗老師
2019 07/22 23:47
是的,就是這個(gè)意思
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