問題已解決

稅控盤去年12月購入抵扣的,去年沒有抵扣完今年還可以繼續(xù)抵扣嗎480元全額抵稅去年年底抵扣余額還有179.3

84784948| 提問時間:2019 07/29 16:47
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
可以繼續(xù)抵減這個沒有時間限制
2019 07/29 16:47
84784948
2019 07/29 16:48
但是年底已結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里了,分錄上怎么處理啊
84784948
2019 07/29 16:50
今年的分錄需要怎么調(diào)整啊
maize老師
2019 07/29 16:53
做借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
84784948
2019 07/29 16:56
兩筆都要做嗎
maize老師
2019 07/29 17:06
是的,2筆都需要做上
84784948
2019 07/29 17:09
那正常抵扣的時候分錄怎么處理啊貸方應(yīng)該選擇那個科目
84784948
2019 07/29 17:18
老師在嗎
maize老師
2019 07/29 17:20
抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 負數(shù)
84784948
2019 07/29 18:18
這樣嗎
maize老師
2019 07/29 18:23
管理費用 做借方紅字
84784948
2019 07/30 09:33
管理費用 做借方紅字怎么做分錄啊
maize老師
2019 07/30 09:36
這個分錄沒有貸方,只有借方, 借方紅字就是 負數(shù)+數(shù)字
84784948
2019 07/30 09:41
那憑證還是無法保存吶
maize老師
2019 07/30 09:44
你還需要借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)
84784948
2019 07/30 09:50
是這樣嗎
maize老師
2019 07/30 09:53
是的,你點提交保存
84784948
2019 07/30 09:57
那我這批分錄是正常的嗎
maize老師
2019 07/30 09:59
是的,沒有問題你點提交
84784948
2019 07/30 10:24
為啥六月會有稅費產(chǎn)生啊六月沒有業(yè)務(wù)
maize老師
2019 07/30 10:26
這個是你自己計提的吧??
84784948
2019 07/30 10:34
這是系統(tǒng)
84784948
2019 07/30 10:36
自動生成的
maize老師
2019 07/30 10:38
刪除這個,不需要交就不計提
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~