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收退回的備用金,如何做賬?

84784986| 提問時間:2019 08/27 16:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!這個要看你支付的時候如何做的分錄
2019 08/27 16:29
84784986
2019 08/27 16:31
支付時,有做借主營業(yè)務(wù)成本和銷售費用,貸銀行存款
宋生老師
2019 08/27 16:35
你好!你退回的時候就沖減成本或者銷售費用就可以了。做相反的分錄。
84784986
2019 08/27 16:35
不是
84784986
2019 08/27 16:37
員工領(lǐng)了1萬的備用金,然后隨后拿了一些報銷單回來核銷,剩下的金額沒有核銷的報銷單,她就要退回剩下的金額給財務(wù)部(1萬減已核銷的金額)
宋生老師
2019 08/27 16:43
你好!為什么不是呢,你一開始支付的時候計入了成本費用,現(xiàn)在退回,就沖減。
84784986
2019 08/27 16:54
不是借管理費用,貸其它應(yīng)收款嗎?
宋生老師
2019 08/27 17:09
你好!不是,你這個退回肯定要涉及現(xiàn)金或者銀行存款吧
84784986
2019 08/27 17:31
借銀行存款,貸其它應(yīng)收款?
宋生老師
2019 08/27 17:35
你好!具體是怎么做,就要看你當時支付的時候如何做的分錄。 如果你支付是計入其他應(yīng)收款,就沖減其他應(yīng)收款
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