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老師您好,期末結(jié)賬應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)是怎么回事?會(huì)不會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表?

84785046| 提问时间:2019 09/04 16:46
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)應(yīng)該是付了貨款,發(fā)票沒(méi)有收到,沒(méi)有沖賬處理。不影響資產(chǎn)負(fù)債表。
2019 09/04 16:47
84785046
2019 09/04 16:48
您好,怎么做沖賬處理呢?
江老師
2019 09/04 16:49
這個(gè)有發(fā)票回來(lái)再?zèng)_賬處理。
84785046
2019 09/04 16:58
您好,可以舉個(gè)例子嗎?詳細(xì)的分錄,謝謝
江老師
2019 09/04 17:01
如原材料發(fā)票回來(lái),有進(jìn)項(xiàng)稅專(zhuān)用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增 值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 這樣應(yīng)付賬款就可以平賬了
84785046
2019 09/05 08:04
您好,那其他應(yīng)付款期末結(jié)賬有負(fù)數(shù)怎么做呢?
84785046
2019 09/05 08:04
您好,那其他應(yīng)付款期末結(jié)賬有負(fù)數(shù)怎么做呢?
江老師
2019 09/05 08:26
從理論上講,這個(gè)是轉(zhuǎn)入其他應(yīng)收款科目。實(shí)際工作中可能是直接列示在其他應(yīng)付款科目了
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