問題已解決
老師,您好,請問購進(jìn)商品直接贈送給客戶怎么進(jìn)行會計處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
借:管理費用——業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款等
2019 09/18 16:13
84785020
2019 09/18 16:15
需要繳納增值稅嗎?贈送的是我們銷售的儀器的試劑
bamboo老師
2019 09/18 16:17
您購進(jìn)的時候沒有抵扣進(jìn)項可以直接這樣寫分錄
正規(guī)的處理方式是 購進(jìn)做進(jìn)項稅額抵扣 贈送的時候視同銷售繳納增值稅 我前面是簡單處理了
84785020
2019 09/18 16:38
老師,如果是小規(guī)模納稅人呢?
bamboo老師
2019 09/18 16:39
小規(guī)模納稅人購進(jìn)的時候不抵扣進(jìn)項 贈送的時候視同銷項
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