問題已解決
老師問一下信息技術(shù)服務(wù)業(yè)適用于進項稅額10%加計抵減,那么抵減的分錄是怎么做的呢?
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速問速答你好
借:應(yīng)交稅金-增值稅(進項稅額)
貸:營業(yè)外收入(或者其他收益)
2019 09/26 22:28
84785000
2019 09/26 22:29
老師計提的分錄怎么做呢
月月老師
2019 09/26 23:41
你好,這就是加計扣除的計提分錄了,你指的計提是計提什么呢。
84785000
2019 09/27 06:33
繳納分錄怎么做呢
月月老師
2019 09/27 07:50
你好,
借:銷項
貸:進項
轉(zhuǎn)出未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅
借:應(yīng)交稅金-未交增值稅
貸:銀行存款
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