問(wèn)題已解決

制造業(yè)工廠(chǎng)籌建期怎樣做賬

84785025| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/12 15:04
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劉利老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)。 貸:現(xiàn)金或銀行存款。
2019 10/12 15:14
84785025
2019 10/12 16:10
那到真正投產(chǎn)營(yíng)業(yè)后怎樣做調(diào)整?還有就是我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)做在建工程,費(fèi)用做管理費(fèi)用長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,借管理費(fèi)用長(zhǎng)期待攤或者在建工程,貸對(duì)應(yīng)支付明細(xì),然后月末怎么做
劉利老師
2019 10/12 16:20
月末月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用到本年利潤(rùn)里
84785025
2019 10/12 16:22
那如果有第一筆收入了要調(diào)整么
劉利老師
2019 10/12 16:27
借:應(yīng)收賬款。 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
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