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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人計(jì)提了增值稅,現(xiàn)在不需要交稅,在免稅額度內(nèi),我要怎么做賬呢,是不是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 貸:營業(yè)外收入?
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速問速答你好,是的,是這樣做分錄
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
2019 10/22 09:01
84784981
2019 10/22 10:16
老師,那這樣增值稅免交,相當(dāng)于附加稅也不用交了,附加稅需要做營業(yè)外收入嗎?
鄒老師
2019 10/22 10:22
你好,附加稅免征了就不需要計(jì)提了
而不是先計(jì)提然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
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